下面是一份审计对帐函的格式范文,供您参考:
审计对帐函
尊敬的(客户名称):
我们很高兴向您提交我们对您公司进行的审计报告。本函旨在概述我们对您公司的审计意见,并提供对我们审计报告中所包含信息的解释。
经过我们在贵公司进行的审计,我们发现您公司的会计记录和财务报表基本上是准确、合理和真实的。我们的审计工作是按照中国审计准则进行的。在我们审计的范围内,我们表明了我们的审计结果仅基于目前可用的资料和信息。如有新资料或信息披露,我们对目前的结论进行修正是有可能的。
在我们审计的过程中,我们遵循了审计程序和方法,并对信息系统控制以及金融报表披露进行了全面的审查。我们相信,我们的审计过程已经充分地证明了贵公司财务报表的准确性。
我们的审计意见不应被视为对贵公司经济状况或财务状况的全面评价,也不应被视为基于未来业务情况或市场变化的投资建议。
我们坚信,我们所提供的审计报告将对您公司的发展和财务管理有所帮助。如果您对我们的审计报告有任何疑虑或需要进一步的解释,请随时联系我们。
此致
敬礼!
(审计师签名)
日期:(审计日期)
审计对帐函是一种重要的商业文件,是财务报表审计中的一项重要程序。下面是一份审计对帐函的格式范文。
XXX园林服务公司
董事长办公室:
根据贵公司委托,我们进行了对贵公司2019年财务报表的审计工作。我们已经就贵公司的会计准则、财务报表及相关原始凭证进行了审计,并形成了审计结论。现将审计结果报告如下:
1.会计准则的遵守情况:
我们发现,贵公司的会计准则遵守情况较好,对公司的财务报表合理反映了公司的财务状况和经营成果,不存在重大违反会计准则的情况。
2.财务报表及原始凭证:
我们对贵公司2019年末的资产负债表、利润表和现金流量表进行了审计,认为贵公司的财务报表真实、准确地反映了公司经济业务的发展水平和财务状况。与此同时,我们对贵公司2019年的原始凭证进行了审计,认为贵公司的原始凭证完整、真实、准确地反映了公司业务的活动情况。
在审计期间,我们还发现了一些问题。我们已经向公司管理层提出了具体的改进措施建议,如财务报表的编制、内部控制等方面,以便公司管理层改进并纠正相关问题,提高公司的财务管理水平和财务报表的质量。
综上所述,我们认为贵公司的财务报表反映了公司的真实财务状况,并且符合相关监管要求,因此可以作为对外披露的基础。
此致敬礼!
XXX注册会计师事务所
(盖章)
20xx年x月x日
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